Faktúra 3250527
Dátum vyhotovenia:
15.6.2025
Faktúra doručená:
18.6.2025
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 1. - 15.6.2025, 30.4 EUR
Názov položky:
PHM - str. NR - 1. - 15.6.2025, 1235.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 556,85 EUR
ceny sú vrátane DPH