Faktúra 3250594
Dátum vyhotovenia: 7.7.2025
Faktúra doručená: 9.7.2025
Číslo objednávky: 401/3/Ši/07/2025
Dodávateľ
Peter GREGUŠ
Morovno 64
972 31 Ráztočno
IČO: 35385081
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odvoz drevnej hmoty - c. III/1791, 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH