Faktúra 3250620
Dátum vyhotovenia: 10.7.2025
Faktúra doručená: 14.7.2025
Číslo objednávky: 402/3/Lo/07/2025
Číslo zmluvy: 36/4/2025
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PD, PE, BN, 8393 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 323,39 EUR
ceny sú vrátane DPH