Faktúra 3250660
Dátum vyhotovenia:
24.7.2025
Faktúra doručená:
31.7.2025
Číslo objednávky:
412/3/Lo/07/2025
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD, NR, NP, BN, 135.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,10 EUR
ceny sú vrátane DPH