Faktúra 3250738
Dátum vyhotovenia:
18.8.2025
Faktúra doručená:
27.8.2025
Číslo objednávky:
434/3/Lo/07/2025
Číslo zmluvy:
55/4/2025
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby - str. PD,PE,NP,NR,BN, 1171.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 440,70 EUR
ceny sú vrátane DPH