Faktúra 3250896
Dátum vyhotovenia: 7.10.2025
Faktúra doručená: 8.10.2025
Číslo objednávky: 441/3/Lo/07/2025
Číslo zmluvy: 56/4/2025
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OPP - str. PD, NR, NP, BN, PE, 448.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
552,02 EUR
ceny sú vrátane DPH