Faktúra 3251000
Dátum vyhotovenia: 30.10.2025
Faktúra doručená: 7.11.2025
Číslo objednávky: 588/3/Ši/10/2025
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 007GY - str. PD, PU: 8811360671, 884.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 087,66 EUR
ceny sú vrátane DPH