Faktúra 3251125
Dátum vyhotovenia:
3.12.2025
Faktúra doručená:
16.12.2025
Číslo zmluvy:
92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - / 3.11. - 30.11.2025 /, 31.88 EUR
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - / 3.11. - 30.11.2025 /, 42.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,24 EUR
ceny sú vrátane DPH