Faktúra 3251145
Dátum vyhotovenia:
5.12.2025
Faktúra doručená:
19.12.2025
Číslo objednávky:
690/3/St/12/2025
Číslo zmluvy:
76/4/2025
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná prehliadka - AA 136GG - str. PE, 2020.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 485,46 EUR
ceny sú vrátane DPH