Faktúra 3251147
Dátum vyhotovenia: 17.12.2025
Faktúra doručená: 19.12.2025
Číslo objednávky: 692/3/St/12/2025
Číslo zmluvy: 76/4/2025
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 407 BT - str. PE, 519.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
638,55 EUR
ceny sú vrátane DPH