Faktúra 3251165
Dátum vyhotovenia: 1.1.2026
Faktúra doručená: 7.1.2026
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 12/2025, 2.36 EUR
Názov položky:
Pevná linka - /1.1.-31.1.2026/, 101.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,31 EUR
ceny sú vrátane DPH