Faktúra 3260007
Dátum vyhotovenia:
15.1.2026
Faktúra doručená:
15.1.2026
Číslo zmluvy:
129/4/2024
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vyúčtovanie - plyn - str. PE - / 1.1.- 31.12.2025 /, 262.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
322,91 EUR
ceny sú vrátane DPH