Faktúra 3260011
Dátum vyhotovenia: 15.1.2026
Faktúra doručená: 19.1.2026
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - / 1. - 15.1.2026 /, 1936.6 EUR
Názov položky:
PHM - str. NR - / 1. - 15.1.2026 /, 72.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 471,14 EUR
ceny sú vrátane DPH