Faktúra 3260062
Dátum vyhotovenia: 31.1.2026
Faktúra doručená: 4.2.2026
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - / 16. - 31.1. 2026 /, 703.43 EUR
Názov položky:
PHM - str. NR - / 16. - 31.1. 2026 /, 35.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
909,39 EUR
ceny sú vrátane DPH