Faktúra 3260124
Dátum vyhotovenia: 12.2.2026
Faktúra doručená: 16.2.2026
Číslo zmluvy: 115/4/2025
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 02/2026, 2638.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 638,14 EUR
ceny sú vrátane DPH