Faktúra 3260141
Dátum vyhotovenia: 16.2.2026
Faktúra doručená: 20.2.2026
Číslo zmluvy: 47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - / 1. - 14.2.2026 /, 254.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,87 EUR
ceny sú vrátane DPH