Faktúra 3260195
Dátum vyhotovenia: 27.2.2026
Faktúra doručená: 6.3.2026
Číslo objednávky: 117/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby str. PD - svietidlá, zásuvka, 172.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
211,79 EUR
ceny sú vrátane DPH