Faktúra 3260236
Dátum vyhotovenia: 16.3.2026
Faktúra doručená: 19.3.2026
Číslo zmluvy: 47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - / 1. - 15.3. 2026 /, 79.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,43 EUR
ceny sú vrátane DPH