Faktúra 3260296
Dátum vyhotovenia: 2.4.2026
Faktúra doručená: 8.4.2026
Číslo objednávky: 161/3/Ma/3/2026/H
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776DP - str. BN, 1605.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 974,35 EUR
ceny sú vrátane DPH