Faktúra 3260417
Dátum vyhotovenia: 12.5.2026
Faktúra doručená: 14.5.2026
Číslo objednávky: 275/3/St/5/2026
Číslo zmluvy: 40/4/2025
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 407BT - str. PE, 83.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,13 EUR
ceny sú vrátane DPH