Faktúra 3260452
Dátum vyhotovenia: 14.5.2026
Faktúra doručená: 25.5.2026
Číslo objednávky: 14/3/Lo/1/2026
Číslo zmluvy: 79/4/2025
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje a mazivá - str. PD, NR, NP, PE, BN - vozidlá, 440.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
542,18 EUR
ceny sú vrátane DPH