Faktúra 3260472
Dátum vyhotovenia:
29.5.2026
Faktúra doručená:
2.6.2026
Číslo objednávky:
303/3/Ma/5/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 069AC - str. BN, 85.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,23 EUR
ceny sú vrátane DPH