Faktúra 3260551
Dátum vyhotovenia:
26.6.2026
Faktúra doručená:
30.6.2026
Číslo objednávky:
360/3/Lo/6/2026
Číslo zmluvy:
56/4/2025
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OPP - str. PD, NR, NP, BN, PE, 520.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
640,22 EUR
ceny sú vrátane DPH