Faktúra 3260595
Dátum vyhotovenia:
1.7.2026
Faktúra doručená:
6.7.2026
Číslo objednávky:
53/4/Hr/5/2026
Číslo zmluvy:
66/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba c. III/1781 mikrokobercom - Malá Čausa, 81445 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81 445,00 EUR
ceny sú vrátane DPH