Faktúra 3260690
Dátum vyhotovenia: 29.7.2026
Faktúra doručená: 3.8.2026
Číslo objednávky: 70/4/Hr/7/2026
Číslo zmluvy: 66/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba c. III/1789 mikrokobercom - str. PD - Chalmová , 38400 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38 400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH