Faktúra 3260716
Dátum vyhotovenia:
3.8.2026
Faktúra doručená:
7.8.2026
Číslo objednávky:
48/4/Hr/5/2026
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, PE, 11163.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 730,71 EUR
ceny sú vrátane DPH