Faktúra 3260779
Dátum vyhotovenia: 12.8.2026
Faktúra doručená: 24.8.2026
Číslo zmluvy: 92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 08/2026, 31.88 EUR
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 08/2026, 21.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,23 EUR
ceny sú vrátane DPH