Faktúra 3260792
Dátum vyhotovenia: 27.8.2026
Faktúra doručená: 31.8.2026
Číslo objednávky: 472/3/Ma/8/2026
Číslo zmluvy: 60/4/2026
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 376GL - str. BN, 460.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
565,99 EUR
ceny sú vrátane DPH