Faktúra 3260812
Dátum vyhotovenia: 28.8.2026
Faktúra doručená: 2.9.2026
Číslo objednávky: 473/3/Kl/8/2026
Číslo zmluvy: 45/4/2026
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 403GF - str. NP, 1989.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 447,48 EUR
ceny sú vrátane DPH