Faktúra 4150112
Dátum vyhotovenia: 28.8.2015
Faktúra doručená: 2.9.2015
Číslo objednávky: 48/4/Ba/8/2015
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky, 11.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,80 EUR
ceny sú vrátane DPH