Faktúra 4230072
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            4.5.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            5.5.2023
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                59/4/2021
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
                Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno, 41962.11 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    41 962,11 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH