Faktúra 4230287
Dátum vyhotovenia: 31.12.2023
Faktúra doručená: 2.1.2024
Číslo zmluvy: 113/4/2022
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Strav. poukážky 12/2023, 23492.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23 492,44 EUR
ceny sú vrátane DPH