Faktúra 4230293
Dátum vyhotovenia: 3.1.2024
Faktúra doručená: 10.1.2024
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 04.12.2023 až 31.12.2023 , 16.22 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 04.12.2023 až 31.12.2023 , 13.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,76 EUR
ceny sú vrátane DPH