Faktúra 4240010
Dátum vyhotovenia: 25.1.2024
Faktúra doručená: 25.1.2024
Číslo objednávky: 59/4/Or/10/2023
Číslo zmluvy: 81/4/2023
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO - Nákup techniky II, 3780 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 780,00 EUR
ceny sú vrátane DPH