Faktúra 4250034
Dátum vyhotovenia: 27.2.2025
Faktúra doručená: 27.2.2025
Číslo objednávky: 85/4/An/12/2024
Číslo zmluvy: 40/4/2024
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO - "BOZP a PZS", 2410.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 410,80 EUR
ceny sú vrátane DPH