Faktúra 4250046
Dátum vyhotovenia:
26.2.2025
Faktúra doručená:
7.3.2025
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 27.01.2025 až 23.02.2025, 19.16 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 27.01.2025 až 23.02.2025, 15.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,15 EUR
ceny sú vrátane DPH