Faktúra 4250100
Dátum vyhotovenia:
29.5.2025
Faktúra doručená:
29.5.2025
Číslo objednávky:
65/4/An/10/2024
Číslo zmluvy:
40/4/2024
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO - "Inertný posypový materiál", 3702.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 702,30 EUR
ceny sú vrátane DPH