Faktúra 4250161
Dátum vyhotovenia:
21.8.2025
Faktúra doručená:
21.8.2025
Číslo objednávky:
63/4/Or/07/2025
Číslo zmluvy:
40/4/2024
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO - "PD Rekonštrukcia mostov na c.II.aIII.tr.TSK - PD Rekonštr.MO M5553, Most za obcou Majer", 1033.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 033,20 EUR
ceny sú vrátane DPH