Faktúra 4250182
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
2.10.2025
Číslo zmluvy:
103/4/2024
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 09/2025, 371.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
457,42 EUR
ceny sú vrátane DPH