Faktúra 4260115
Dátum vyhotovenia:
30.6.2026
Faktúra doručená:
1.7.2026
Číslo zmluvy:
10/4/2026
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 06/2026, 332.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
408,74 EUR
ceny sú vrátane DPH