Faktúra 4260171
Dátum vyhotovenia:
31.8.2026
Faktúra doručená:
1.9.2026
Číslo zmluvy:
10/4/2026
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 08/2026, 267.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
329,06 EUR
ceny sú vrátane DPH