Faktúra 2220887
Dátum vyhotovenia: 28.11.2022
Faktúra doručená: 2.12.2022
Číslo zmluvy: 17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša 10/22, 56.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,87 EUR
ceny sú vrátane DPH